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sap资产报废错了通过进入固定资产报废界面还原。sap资产报废错了,进入固定资产报废界面,录入资产编号,在业务数据中录入资产报废日期和说明文本即可还原。资产是财务会计模块的一个子模块,主要处理与各类长期资产相关业务的模块。
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其次可以查阅SAP的系统操作手册,讲这笔固定资产的正确类别重新录入,或者将以前错误的那条冲销掉,重新录入一笔正确的,这个不同的系统有不同的方法,你咨询下相关人员。
长期待摊原则上不能做报废。但是可以配置一个会计科目进行报废。将残值转到固定的资产清理科目,再通过手工做账转出来。最常见的委外方式有两种,一种是工序委外,一种是委外加工。
反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已,如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去。因此即使没打,对于科目余额不会有任何影响的。不过我还是建议你把错误的凭证冲销,再重新做下。
分析错误并再次启动过账运行。 在系统计算要过账的折旧金额时,折旧计算期间会出现错误。如果发现此类型的错误,并不会导致过账程序终止。受影响的资产不会得到进一步处理,并且出现的错误消息将汇总在错误日志中。
以错误调整为例,那就要让SAP计划外折旧干回它的老本行啦,那究竟如何通过计划外折旧来调整资产折旧的错误呢?当然也有许多企业将计划外折旧挪作他用,比如通过变通的手段做成资产重估,但是这样的做法到底是不推荐的。
1、如果是2,那么可以将调整的折旧通过非计划折旧过账至当前期间。步骤:先做ABAA,月底AFAB执行时,非计划折旧就过账了。
2、具体目录就是在Finance - Fixed Assets -Inventory list里。之后选择好你要抓取的信息,比如集团代码什么的,然后就F8 run就行了。会出来所有的明细表,前边有固定资产号。你可以直接在明细中双击进入查看累计折旧具体情况。
3、计提16年度折旧到13期间,然后把之前的凭证冲销了,只要数一样就不影响报表。
1、单独做下年结,并开启新的资产会计年度,当然年结前每月的折旧运行是必须的,以前有遇到过这种情况。你看下这个公司2009年度的年结有没有做,没有的话,就要做2002010两个年度的年结,没有数据没关系,一定要结转一下。
2、根据系统提示,你们10月份未运行折旧程序。系统只允许逐月进行。你试试运行10月折旧,把记账期间改为10。
3、在这种情况下,系统无法在给定的折旧范围内进一步处理资产。这些资产在日志中显示为包含错误。无法创建和更新这些资产的会计凭证。但是,系统会继续处理其他资产。更正错误之后,必须重启。 更新会计凭证期间执行的检查。