重庆分公司,新征程启航
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一般通常用的是SA凭证类型。即,总帐凭证类型。
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借 差旅费
贷 银行存款
差旅费科目是总帐科目,银行存款也是总帐科目。所以产生的凭证是总帐凭证类型。
1、登陆SAP系统
2、当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证,在SAP菜单项下找到【取消/冲销】事务码MBST
3、点【取消/冲销】输入物料凭证号、年份、移动原因代码,然后选择【采用+细节】
4、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功
5、当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法
6、以MM货物收货为例用101代码收货,我们用102反冲 事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用+细节
7、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功
您好,在SAP系统中,可以通过以下步骤来导出单张凭证:
1、登录SAP系统,在菜单栏中选择“财务”,然后点击“凭证”;
2、在凭证列表中,选择您要导出的凭证,然后点击“显示”;
3、在凭证明细页面,点击“文件”,然后选择“导出”;
4、在弹出的导出窗口中,选择您要导出的文件格式,然后点击“确定”;
5、在弹出的保存窗口中,选择您要保存的位置,然后点击“保存”;
6、等待文件导出完成,您就可以在指定的位置找到您导出的单张凭证了。
你应该去看一下员工费用报销凭证的具体内容。
因为你只截图了凭证抬头,无法知道凭证分录信息,不好判断业务,我这里举个例子。
费用报销如果是员工先借款,然后拿发票过来报销后还款清帐的这类业务,在借款时该员工会被建立为一个财务客户。对财务客户用F-28进行清帐的时候,所产生的会计凭证类型就会是DZ。
财务客户也是客户的一种,所以费用报销业务也可能存在与客户的往来。
另外,除非你们公司要根据凭证类型来区分业务出具报表,否则凭证类型的中文解释还是不要看了,那个没多大的参考价值。